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申报问题

A107012综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表 报表的填写状态与《企业所得税年度纳税申报表填报表单》选择的状态不一致,请修改后重新申报。

2017-05-04 16:53:33
关键字

40009 号错误 :<季度所得税申报表(A类)>您是小微企业申报,附表三必须保存申报,请保存之后继续申报

2017-05-04 16:53:21

40010 号错误 :<季度所得税申报表(A类)>第9行累计金额未超过30万,请选择小微企业进行申报

2017-05-04 16:53:21

22004 号错误 :小规模纳税人主表第16行“本期应纳税额减征额”“本期数”***应等于《增值税减免税申报明细表》第4列“本期实际抵减税额” 的“合计”

2017-05-04 16:53:20

20016 号错误 :第2栏税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额第2栏次“服务、不动产和无形资产”本月数与第5栏次“服务、不动产和无形资产”本月数的合计数**应大于等于税务机关代开的增值税专用发票金额

2017-05-04 16:53:19

22002 号错误 :小规模纳税人主表第12行“其他免税销售额”“本期数”**应等于《增值税减免税申报明细表》第1列“免征增值税项目销售额” 的“合计”

2017-05-04 16:53:19

20011 号错误 :您是应税服务纳税人不能填写应税货物及劳务列

2017-05-04 16:53:18

20014 号错误 :《增值税小规模纳税人申报表主表》第3、6、8、9、14行第1、2列的合计销售额***应大于等于增值税发票系统升级版开具的增值税普通发票 机动车销售统一发票金额

2017-05-04 16:53:18

10040 号错误 :您是辅导期企业,不能填写附表二第二栏“本期认证相符数据”份数

2017-05-04 16:53:17

10041 号错误 :附表2第3栏\"前期认证相符且本期申报抵扣\"的税额**不能大于前期在税务机关认证通过且比对相符的专用发票税额合计数

2017-05-04 16:53:17
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